| 000 | 01521 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15493 | ||
| 005 | 20260407155450.0 | ||
| 008 | 260407a1983 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
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| 080 |
_a657.6 _xAuditoria (control interno) |
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| 245 | 1 | 0 | _aManual de auditoría interna y operativa |
| 020 | _a950-543-063-9 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCangallo _c1983 |
|
| 300 |
_a377 p. _c23 cm. |
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| 505 | _a1. Fundamentos de la auditoría interna - 2. Los elementos de juicio - 3. Herramientas y/o técnicas de auditoría - 4. Naturaleza de los errores - 5. El funcionamiento, comportamiento y evaluación del sistema de control interno de la empresa - 6. Normas de auditoría interna - 7. Organización del departamento de auditoría interna - 8. Programación de una auditoría interna - 9. Papeles de trabajo - 10. El informe del auditor interno - 11. Auditoría de un sector operativo - 12. Tesoreria - 13. Créditos y cobranzas - 14. Cuentas a pagar - 15. Compras - 16. Recepción - 17. El inventario físico, técnicas y procedimientos aplicables - 18. El auditor interno frente al comportamiento de los sistemas administrativos - 19. Auditoría del procesamiento electrónico de datos - 20. Expedición - 21. Sucursales - 22. Personal - 23. Planta y equipo - 24. Area comercial - 25. Area industrial - 26. Relación entre la auditoría externa e interna | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aRusenas, Rubén Oscar | |
| 999 |
_c655 _d655 |
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