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003 AR-UNSa-BCEJYS
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080 _a657.6
_xAuditoria (control interno)
245 1 0 _aTratado de auditoría
264 1 _aBuenos Aires :
_bEdiciones Contabilidad Moderna
_c1976
300 _a3 v.
_c23 cm.
505 _aVol. I: 1. El auditor y su trabajo - 2. Normas de auditoría generalmente aceptadas - 3. Normas basicas de auditoría interna - 4. El sistema de control interno - 5. La auditoría como proceso - 6. Planeamiento y administración de la auditoría - 7. Papeles de trabajo - 8. Aspectos generales - 9. Patrimonio neto - 10. Pasivos financieros - 11. Bienes de uso - 12. Compras y cuentas a pagar comerciales. -- Vol. II: 16. Cajas y bancos - 17. Inversiones y sus ingresos - 18. Créditos diversos - 19. Bienes intangibles - 20. Impuestos y otros pasivos - 21. Cuentas de orden - 22. Resultados - 23. Cambios en la situación financiera - 24. Conclusión de la auditoría - 25. El dictamen sobre los estados contables - 26. Otros informes - 27. Disposiciones normativas de la actuación del auditor - 28. Responsabilidad del auditor - 29. Auditoría y muestreo estadístico - 30. Auditoría y procesamiento electronico de datos - 31. Auditoría de estados contables ajustados por inflación - 32. Auditoría de presupuestos
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