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_xAuditoria (control interno)
245 1 0 _aTratado de auditoría
250 _a3a. ed.
264 1 _aBuenos Aires :
_bEdiciones Contabilidad Moderna
_c1984
300 _a3 v.
_c23 cm.
505 _aVol. I: 1. El auditor y su trabajo - 2. Normas de auditoría de estados contables - 3. Normas de auditoría operativa - 4. El sistema de control interno y su evaluación - 5. La auditoría como proceso - 6. Planeamiento y administración de la auditoría - 7. Papeles de trabajo - 8. Aspectos generales - 9. Patrimonio neto - 10. Pasivos financieros - 11. Bienes de uso - 12. Compras y cuentas a pagar comerciales. -- Vol. II: 13. Remuneraciones y cargas sociales - 14. Existencias y costo de las mercaderias vendidas - 15. Ventas y creditos por ventas - 16. Cajas y bancos - 17. Inversiones y sus ingresos - 18. Créditos diversos - 19. Bienes intangibles - 20. Impuestos, previsiones y pasivos diversos - 21. Cuentas de orden - 22. Resultados - 23. Cambios en la situación financiera - 24. Conclusión de la auditoría - 25. El dictamen sobre los estados contables - 26. Otros informes. -- Vol. III: 27. Disposiciones normativas de la actuación del auditor - 28. Responsabilidad del auditor - 29. Auditoría y muestreo estadístico - 30. Auditoría y procesamiento electronico de datos - 31. Auditoría de información ajustada por inflación - 32. Auditoría de presupuestos y estados proyectados
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